财务审计管理建议书范文2017
所谓管理建议书,是指注册会计师在完成审计工作后,针对审计过程中已注意到的,可能导致被审计单位财务报表产生重大错误报告的内部控制重大缺陷提出书面建议。下面是yjbys小编为大家带来的关于财务审计管理建议书的范文,欢...
所谓管理建议书,是指注册会计师在完成审计工作后,针对审计过程中已注意到的,可能导致被审计单位财务报表产生重大错误报告的内部控制重大缺陷提出书面建议。下面是yjbys小编为大家带来的关于财务审计管理建议书的范文,欢...
固定资产投资审计常见问题有哪些你知道吗?固定资产投资审计常见问题如何解决你了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的固定资产投资审计常见问题及审计方法,欢迎阅读。投资决策方面常见问题投资项目先建后批,审批程序不规...
审计风险的涵义主要有两种意见,一种认为审计风险是审计人员与会计师事务所存在着遭受损失的可能性,另一种意见则认为,审计风险是审计人员针对会计报表发表错误审计意见的可能性。下面是yjbys小编为大家带来的关于审计风...
采购管理是企业生产活动得以持续的关键环节之一,同时也是最容易出现漏洞的环节,如果不严格加以控制管理,降低库存,势必会给企业带来浪费;如果采购环节的审计管理薄弱,则会出现材料物资价格不实和材料物资质量低劣等现象。...
导语:审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。下面和小编来看看审计师考试《审计相关知识》辅导:财政法概述。希望对大家有所帮助。财政法...
作为一名银行内部审计人员,在长期的工作中,最常用审计思路和方法就是从信贷档案资料及会计档案资料中检阅、查证直接发现审计线索,这是最基本也是最直观的。但是随着经营模式的转变与业务系统的升级,各种违规、违纪、违法...
合并会计报表是指用以综合反映以产权纽带关系而构成的企业集团某一期间或地点整体财务状况、经营成果和资金流转情况的会计报表,主要服务于母公司的股东和债权人。下面是yjbys小编为大家带来的合并会计报表审计技巧,欢...
企业内部人员以签订虚假购销合同为手段谋取不正当利益的行为,企业内部如何构建防控体系,避免经营风险?国家审计如何把握重点,揭示问题?下面是yjbys小编为大家带来的合同审计中发现的常见问题,欢迎阅读。一、合同审计中发...
2017年新疆兵团审计师考试报名时间:6月12日—6月22日;资格审查:6月13日—6月23日;缴费时间:6月13日—6月24日;准考证打印时间:10月16日-22日。下面是yjbys小编为大家带来的新疆兵团2017年度审计考试考生报...
导语:为了帮助同学们更好地进行2016年国际注册内部审计师考试的相关准备工作,下面是小编为大家整理的关于国际注册内部审计师机考通过考生的证书领取流程,希望对同学们有所帮助!更多具体信息请持续关注应届毕业生培训网!...
模拟题一:多项选择题1、下列不属于内部审计权限的有()。A.参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议B.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直...
2017,新征程就在脚下。新的'一年不妨为自己充充电,看看书考考证,正所谓技多不压身!2017年初级审计师备考已经开始,相信不少朋友对于2017年初级审计师考试很感兴趣,为此小编特意整理了2017初级审计师考试报名相关信息,快来...
审计师和审计资格证有那些区别审计师是持件人的职务名称,而审核资格证是审核师必须具备的一个从业资格证。就跟随小编一起去了解下吧,想了解更多相关信息请持续关注我们考试网!审计师是指从事这个职业的人,而审计资格证...
导读:失败是什么?没有什么,只是更走近成功一步;成功是什么?就是走过了所有通向失败的路,只剩下一条路,那就是成功的路。以下是yjbys网小编整理的关于初级审计师《审计理论与实务》考点:业务循环中的内部控制,供大家备考。...
根据《2017年国际注册内部审计师考试公告》,为了方便广大考生,yjbys小编下面为你整理了关于国际内审计师考试地点的汇总表,希望对你有所帮助。考点,一般设立在各省级内部审计(师)协会,主要职责为审核考生报考资质、发放证书...
>>>点击查看原试题一、单项选择题1[答案]:C[解析]:道德风险是指在交易或合约关系形成后,由于甲(乙)方的行为难以被乙(甲)方所察知,甲(乙)方有可能做出损害乙(甲)方而从中渔利的选择。参考教材P8第二段。2[答案]:C[解析]:参...
质量,是指产品或服务的优劣程度。审计的产品是审计报告和审计结论,所以内部审计质量其实就是内部审计部门最终提供的审计报告和审计结论的质量,即审计报告和审计结论对报告使用人的价值贡献程度。内部审计质量具体包括审...
应试题一:单项选择题1、购买性支出可分为社会消费性支出和政府投资性支出,下列属于社会消费性支出的是()A.政府对困难公务员家庭的补助B.政府投资修铁路C.政府对灾区进行救济D.国防开支【答案】D【解析】B属于政府投资...
要提高内部审计作用的发挥效果,一方面要加强内部审计的行业自律与引导。另一方面企业的管理当局要赋予内部审计机构足够的权力。下面yjbys小编为大家准备了关于企业内部经济责任审计指南【全文】,欢迎阅读。第一章总则...
国际注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文简称是CIA,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。CIA需经国际内部审计师协会(INSTITUTEOFINTERNALAUDITORS简称IIA)组织的考...
根据《人力资源社会保障部办公厅关于2016年度专业技术人员资格考试计划及有关问题的通知》获悉,2016年初级审计师考试时间为:10月16日。审计(初级、中级、高级)10月16日扩展:报考流程1、流程:参加审计专业技术资格考试由本...
导语:审计抽样是指审计人员从审计对象总体中选取一定数量的样本进行测试,那么在考试中会涉及哪些相关的知识呢?大家跟着本站小编一起来看看吧。审计抽样概述一、审计抽样的涵义审计抽样是指审计人员从审计对象总体中选...
复习题一:1、授权审计必须符合的要求有()。A.授权审计的双方当事人都必须是审计机关,并且存在业务领导关系B.授权审计的被授权方必须是审计机关,而授权方没有限制C.授权审计的可以是任意事项D.授权审计的事项必须是法律...
导语:2016年国际注册内部审计师备考紧张进行中,为助力同学们更好地备考,下面是小编为大家整理的国际内审师考试《内部审计基础》关于控制类型划分的知识点,希望对同学们有所帮助!更多具体信息请持续关注应届毕业生培训网!...
测试题一:(一)单项选择题1.下列国家审计机关中,隶属于议会并向议会或国家元首报告工作的是()。A.瑞士国家审计机关B.日本审计院C.美国审计总署D.西班牙的审计法院【答案】C【解析】详见教材P30页.国家审计机关一般隶属...