审计主管工作职责合集15篇

审计主管工作职责1

1、组织开展公司基建维修项目结算审计工作;

审计主管工作职责合集15篇

2、组织开展公司大型基建工程项目跟踪审计工作;

3、组织开展基建审计情况报表和各种报告的编制,负责基建审计档案管理工作;

4、参加招标监督工作;

5、完成领导交办的其他工作任务。

审计主管工作职责2

1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;

2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的'具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

审计主管工作职责3

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的.概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

审计主管工作职责4

1、建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;

2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;

3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;

4、配合公司授权的外审单位对公司进行的'有关审计;

5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。

审计主管工作职责5

1、执行对集团所属产业本部和重要控/参股公司的内部控制自我评价、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计等内部审计业务,包括制订审计计划、组织、实施、报告、反馈及跟进工作,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

2、协助相关产业公司对拟并购单位实施财务尽职调查,复核项目小组成员的工作成果并汇报;

3、利用专业知识和技能就资产剥离、并购重组及后续事项提供技术支持和财务咨询,对审计小组成员的工作底稿进行复核;

4、协助部门总经理协调与外部审计和监管机构的`关系,接待外部审计和监管机构对公司财务报告及相关事项开展的例行或专项审计/检查;

5、利用专业知识和技能向集团所属单位提供财务、税收、内控等方面的专业咨询服务;

审计主管工作职责6

1、根据公司审计制度开展工作;

2、公司内部审计:对公司经营成果真实性、准确性、合法性进行审计;对公司各项财务收支、专项资金进行审计;对公司内部管理制度及其执行情况进行审计等;

3、专项审计:对公司即将离任高层人员财务状况、工作业绩等实施全面审计等;

4、协助配合外部的.审计机构进行必要的调查;

5、能独立撰写审计报告,提出意见和建议;领导安排的其他工作。

审计主管工作职责7

职责:

1、全面负责内控审计团队的建设,包括人员内外部培训、日常业务考核

2、协助公司财务编制年度预算方案,并严格执行已生效的预算方案;

3、协助完成各投资项目的评估审计工作

4、完成审计中心年度计划和目标,并负责实施

任职要求:

1.审计等相关专业本科及以上学历

2.丰富的工程造价、建筑材料、工程设备、建筑工程、房地产行业知识;

3.熟知房地产行业运营和管理、掌握房地产行业的`成本核算、税务管理和银行融资的知识技能。熟悉相应的经济法、公司法、合同法、房地产法律法规、土地法律法规、工程建设法律法规等知识;对房地产行业有系统了解

审计主管工作职责8

职责:

主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

岗位要求:

1.30周岁左右;

2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

审计主管工作职责9

1、可独立完成常规内控审计、管理审计、及与业务相关专项类审计工作,对问题点及风险点具有识别的能力;

2、收集、整理审计证据,并进行初步分析、评价,形成审计底稿,及相应审计结论,汇报项目负责人;

3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

4、督促审计结论和建议的落实;

5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

6、完成公司管理层交代的'其他专项审计工作。

审计主管工作职责10

1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;

2.及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告;

3.根据公司年度审计计划对经营成果的.真实性、准确性、合法性进行审计;

4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行

审计主管工作职责11

1、开展各类具体的审计工作,包括调查、取证、复核、查账、盘点等各类常规性或非常规性的审计工作,负责调查、核实经济事项,搜集审计证据;

2、根据审计内容编写审计工作底稿并出具相关方面的'审计意见;

3、对审计凭证、工作底稿、审计报告及时归档、装订。

审计主管工作职责12

1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;

5、针对各项审计工作的'结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;

10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。

审计主管工作职责13

1、协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;

2、开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等

3、依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;

5、协助负责对审计发现的`问题进行追踪,检查其整改情况;

6、协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;

7、负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;

8、积极完成领导安排的其他工作。

审计主管工作职责14

1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;

2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;

3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;

5、稽核调研。

审计主管工作职责15

1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;

2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。

3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;

4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的'全流程进行监察;