用友U8销售标准业务流程

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用友U8销售标准业务流程

  销售标准业务流程

销售订单—发货单—出库单—销售发票—正常单据记账—生成凭证—销售发票审核—生成凭证—选择收款—生成凭证

  1位置:销售订单

销售订单—增加—选择销售类型,客户,业务员,存货等—保存,审核

  2位置:发货单

发货单—增加(参照销售订单生成发货单)—选择仓库—保存,审核

  3位置:出库单

销售出库单—增加(参照发货单生成销售出库单)—保存,审核

  4位置:销售发票

销售发票—增加(参照销售出库单)—保存,审核

  5位置:正常单据记账

正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

  6位置:生成凭证

生成凭证—选单—勾选单据—确定—合并制单—保存

  7位置:销售发票审核

销售发票审核—查找—勾选需要审核的销售发票—审核

  8位置:生成凭证

生成凭证—勾选发票,确定—选择标志—制单—保存

  9位置:选择收款

选择收款—选择客户—确定—选择—确定—选择结算方式—确定

  10位置:生成凭证

生成凭证—勾选收付款单—确定—选择标志—制单—保存